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2025年度鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局公开报告

 

2025年度鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

公开报告

 

 

单位名称:鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

单位负责人:丁晓东

财务负责人:冯耀华

编制人:杨洁

报送日期:2026年9月


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局受鄂尔多斯市文化和旅游局、鄂尔多斯市新闻出版局委托,承担全市文化市场管理的行政处罚权,并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权;承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为;承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作;承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度;承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作,对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正,并组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定;受理文化市场违法行为的投诉、举报,受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请;承担全市“扫黄打非”工作相关任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、法制科、投诉举报科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、东胜区大队、康巴什区大队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局,本单位无下属单位。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.探索“监管+服务”模式,走出执法新路径。创新“双书同达”机制,融服务于执法全程。为优化执法服务、保障当事人权益,在文化市场行政执法领域率先推行“双书同达”创新机制。要求全市各文化市场综合行政执法机构在送达《行政处罚决定书》时,同步向当事人送达《行政处罚信息信用修复告知书》,主动履行告知义务。创新分级分类检查,打造高效执法新模式。通过整合信用评价、行政处罚、投诉举报等多维度信息,将市场主体科学划分为“高、中、低”三个风险等级,并据此设定差异化的检查频次,既确保了对高风险、重点领域的严密监管,又最大限度地减少了对守法诚信经营主体的干扰。创新案卷评查形式,提升执法规范水平。为全面提升文化市场综合行政执法办案质量与规范化水平,按照“分组交叉互评+集中评析”的模式,开展执法案卷评查。评查严格对标部颁标准,聚焦执法全流程,依托集中研讨实现深度“复盘”,精准排查执法薄弱环节,同时构建一个互学互鉴、共促共进的实战化交流平台。创新战训融合模式,提升一线实战能力。为精准破解旅游市场监管难题,全面提升执法队伍实战能力,开展集中办案暨以案施训。组织执法人员深入景区、购物点等关键场所,对重点旅游团队开展精准布控检查。创新智慧监管平台建设模式,筑牢技术支撑底座。一是推进市文化市场综合行政执法监管平台优化升级,完成平台页面开发、旗区科队业务对接及市场主体基础数据归集,实现视频监管与平台深度联通,构建“数据+可视化”监管体系;二是完成平台东胜区分中心部署,推进各市场主体视频监控对接工作;三是正在同步推进平台国产化升级改造,破解系统安全运行瓶颈,为文化旅游市场数字化监管提供硬核支撑。

2.办理我市首例不合理低价游案。2025年7月,鄂尔多斯市文化和旅游局执法人员在执法检查中发现山西鑫泽国际旅行社有限公司鄂尔多斯市分公司组织的“畅享内蒙5天4晚”旅游活动存在以不合理的低价组织旅游活动,通过虚假等形式诱骗旅游者,并通过安排购物和另行付费旅游项目获取回扣及其他不正当利益的行为,且该旅行社与旅游者签订的旅游合同未载明旅行社的准确名称、经营范围、地址、联系电话、旅行社业务经营许可证编号、经办人姓名、签约地点、统一安排的游览项目具体内容及时间、旅游者自由活动的时间和次数、购物场所名称及购物次数等内容。对山西鑫泽国际旅行社有限公司鄂尔多斯市分公司两项违法行为合并作出罚款人民币225000元,没收违法所得人民币15641元,责令停业整顿30日的行政处罚;对直接负责的主管人员作出罚款人民币10000元的行政处罚;对其他直接责任人员作出罚款人民币2000元,并暂扣导游证30日的行政处罚,目前罚款已缴纳,待停业整顿结束后进行结案。此案件受到自治区文旅厅通报表扬(《关于通报表扬2024-2025年度全区文化市场综合行政执法案卷的通知》内文旅办字〔2025〕370号),这一荣誉既是对我市文化市场综合行政执法工作的权威认可,更是对执法队伍业务能力的充分肯定。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度收入、支出决算总计均为 1686.18万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 546.31万元,增长 47.93%,变动原因:1.本年度新招考事业人员9人,人员经费增加;2.本年度我单位聘岗15人,从行政工资转入事业工资,追加了奖励性绩效工资;与上年决算相比,收、支总计各增加 596.81万元,增长 54.78%。其中:

(一)收入决算总计 1686.18万元。包括:

1.本年收入决算合计 1686.18万元。与上年决算相比,增加596.81万元,增长54.78%,变动原因:1.本年度新招考事业人员9人,人员经费增加;2.本年度我单位聘岗15人,从行政工资转入事业工资,追加了奖励性绩效工资;3.本年度维修东胜大队办公场所,项目经费增加。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:我单位无年初结转和结余。

(二)支出决算总计 1686.18万元。包括:

1.本年支出决算合计 1686.18万元。与上年决算相比,增加596.82万元,增长 54.79%,变动原因:1.本年度新招考事业人员9人,人员经费增加;2.本年度我单位聘岗15人,从行政工资转入事业工资,追加了奖励性绩效工资;3.本年度维修东胜大队办公场所,项目经费增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,减少0.01万元,下降100.00%,变动原因:2024年利息收入100元,2025年利息收入都已上缴。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:我单位无结转结余。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度本年收入决算合计 1686.18万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入 1686.18万元,占 100.00%;

政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

上级补助收入 0万元,占 0%;

事业收入 0万元,占 0%;

经营收入 0万元,占 0%;

附属单位上缴收入 0万元,占 0%;

其他收入 0万元,占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度本年支出决算合计 1686.18万元,其中:

基本支出 1529.69万元,占 90.72%;

项目支出 156.49万元,占 9.28%;

上缴上级支出 0万元,占 0%;

经营支出 0万元,占 0%;

对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1686.18万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 546.31万元,增长 47.93%,变动原因:1.本年度新招考事业人员9人,人员经费增加;2.本年度我单位聘岗15人,从行政工资转入事业工资,追加了奖励性绩效工资;与上年决算相比,收、支总计各增加596.82万元,增长 54.79%,变动原因:1.本年度新招考事业人员9人,人员经费增加;2.本年度我单位聘岗15人,从行政工资转入事业工资,追加了奖励性绩效工资;3.本年度维修东胜大队办公场所,项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1686.18万元。与年初预算 1139.87万元相比,完成年初预算的 147.93%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化旅游体育与传媒支出类算数为932.17万元,与年初预算相比增加35.04万元。其中:

1.文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算897.13万元,支出决算932.17万元,完成年初预算的103.9%。决算数与年初预算数的差异原因:1.本年度新招考事业人员9人,人员工资增加;2.本年度我单位聘岗15人,从行政工资转入事业工资,追加了奖励性绩效工资;。

(二)社会保障和就业支出(类)

 社会保障和就业支出(类)决算数为621.95万元,与年初预算相比增加499.72万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算42.56万元,支出决算41.95万元,完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数的差异原因:已按预算完成支出。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算77.63万元,支出决算85.05万元,完成年初预算的109.56%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招考事业人员9人,行政事业单位养老支出增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算357.30万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度根据社保要求做实在职人员职业年金。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算134.96万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年度退离休人员赵有富去世,追加抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.05万元,支出决算2.69万元,完成年初预算的131.22%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招考事业人员9人,其他社会保障和就业支出增加。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为 47.63万元,与年初预算相比增加5.77万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算31.15万元,支出决算35.44万元,完成年初预算的113.77%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招考事业人员9人,事业单位医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算10.71万元,支出决算12.18万元,完成年初预算的113.73%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招考事业人员9人,公务员医疗补助支出增加。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为84.43万元,与年初预算相比增加5.78万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算78.65万元,支出决算84.43万元,完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招考事业人员9人,住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1529.69万元,其中:

(一)人员经费 1421.52万元。主要包括:基本工资307.57万元、津贴补贴222.64万元、奖金63.83万元、绩效工资65.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.05万元、职业年金缴费363.86万元、职工基本医疗保险缴费35.44万元、公务员医疗补助缴费12.18万元、其他社会保险缴费2.69万元、住房公积金84.43万元、退休费41.95万元、抚恤金134.96万元、生活补助1.32万元等。

(二)公用经费 108.17万元。主要包括:办公费5万元、印刷费1万元、邮电费1.39万元、取暖费3.74万元、物业管理费3.69万元、差旅费1.11万元、委托业务费9.62万元、工会经费7.87万元、福利费17.42万元、公务用车运行维护费4.40万元、其他交通费用51.61万元、其他商品和服务支出1.32万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 156.49万元,其中:

(一)工资福利支出 0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出 149.05万元。主要包括:办公费9.08万元、印刷费2.50万元、邮电费1.68万元、差旅费22.41万元、维修(护)费56.92万元、培训费16.33万元、被装购置费12.64万元、劳务费2.45万元、委托业务费3.20万元、公务用车运行维护费1.70万元、其他交通费用1.47万元、其他商品和服务支出18.68万元等。

(三)对个人和家庭的补助0.20万元。主要包括:其他对个人和家庭的补助0.20万元。

(四)资本性支出 7.23万元。主要包括:办公设备购置7.23万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.10万元,支出决算 6.10万元,完成预算的 100%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 6.10万元,支出决算 6.10万元,完成预算的 100%;公务接待费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.10万元,支出决算 6.10万元,与预算无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度财政拨款“三公”经费支出 6.10万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 6.10万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.10万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我单位无公务用车购置需求。

(2)公务用车运行维护费支出 6.10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为8 辆。与上年决算相比,增加0.31万元,增长 5.36%,变动原因:截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆,2025年增加3辆使用财政拨款开支的公务用车,故公务用车运行维护费支出增加。

3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 2025年度公用经费支出决算 108.17万元,与上年决算相比,增加3.18万元,增长 3.03%,变动原因:本年度东胜区大队新办公场所,产生了物业管理费和取暖费。其中,机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度政府采购支出总额 11.15万元,其中:政府采购货物支出 6.00万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5.15万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.13万元,占政府采购支出总额的81.88%,其中:授予小微企业合同金额 9.13万元,占政府采购支出总额的81.88%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.77%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局截至2025年12月31日,本单位共有车辆8 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金 156.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金 0万元;

我单位本年度未组织开展重点项目评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度在决算中反映4个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

 1.“扫黄打非”专项资金,年初预算数10万元,到位资金10万元,资金到位率100%,预算执行率100%,资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。实际支出10万元,项目资金均已完成支出,没有结余。项目完成专项检查、明查暗访、联合检查和专项行动168余次。按时对全市出版物市场、印刷企业开展明查暗访工作,大力维护意识形态安全,净化校园周边环境,打击违法违规行为,清除无证无照经营行为,着力净化我市出版、印刷市场,坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行,切实维护人民群众文化权益。

2.包联驻村工作经费,年初预算数项目预算9万元,到位资金9万元,资金到位率100%,预算执行率95.11%,资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。项目围绕绿色产业增收、保障驻村人员基本生活需求,带动全村农户参与集体经济。

3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费,项目预算20万元,到位资金20万元,资金到位率100%,预算执行率72.46%,资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。实际支出9.42万元,财政统一收回7万元,项目资金大部分已完成支出,结余3.58万元已退回财政。在上级党组织的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中、四中全会精神为指引,以铸牢中华民族共同体意识为主线,深化感党恩、听党话、跟党走群众教育,深入贯彻中央八项规定精神学习教育,扎实推进党的建设和党风廉政各项工作,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。紧扣2024年党建工作短板精准发力,持续深化“党建引领凝心聚力、协同守护文化安全”特色品牌建设,推动党建与执法业务深度融合,全面提升支部党建工作标准化、规范化水平。

4.文化市场综合执法及办公场所维修经费项目,项目预算130万元,到位资金130万元,资金到位率100%,预算执行率98.85%,资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。实际支出128.50万元。项目完成培训、宣传、巡查检查、联合检查和专项行动。始终坚持以政治建设为统领,紧扣“规范市场秩序、保障文化安全、守护民生权益”核心目标,围绕年度重点工作任务,统筹推进文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等领域综合行政执法工作。全体队员以“严格规范公正文明执法”为总要求,恪尽职守、锐意进取,在维护意识形态安全、净化市场环境、促进行业健康发展、提升执法效能等方面取得扎实成效。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

"扫黄打非"专项资金

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)

实施单位

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

10

10

0

10

0

0

其中:财政拨款

10

10

10

——

0

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 对全市出版物市场、印刷企业开展明查暗访工作,大力维护意识形态安全,净化校园周边环境,打击违法违规行为,清除无证无照经营行为,净化我市出版、印刷市场,坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行,切实维护人民群众文化权益。

 对全市出版物市场、印刷企业开展明查暗访工作,大力维护意识形态安全,净化校园周边环境,打击违法违规行为,清除无证无照经营行为,净化我市出版、印刷市场,坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行,切实维护人民群众文化权益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标(50分)

数量指标

开展各项扫黄打非专项行动

正向

大于等于

21

24

次

4

0


开展明察暗访行动

正向

大于等于

50

55

次

4

0


开展普法宣传活动

正向

大于等于

3

4

次

4

0


申报非法出版物鉴定

正向

大于等于

15

17

件

3

0


质量指标

报送专项行动总结及时率

正向

大于等于

90

90

%

5

0


明察暗访行动覆盖率

正向

大于等于

80

80

%

5

0


非法出版物鉴定及时率

正向

大于等于

90

90

%

5

0


时效指标

各项工作完成时间

定性


  2024年



5

0


各项总结报送时间

定性


  2024年



5

0


成本指标

开展各项扫黄打非专项行动成本

反向

小于等于

3

3

万元

3

0


开展明察暗访行动成本

反向

小于等于

3

3

万元

2

0


开展普法宣传活动成本

反向

小于等于

3.4

3.4

万元

3

0


申报非法出版物鉴定成本

反向

小于等于

0.6

0.6

万元

2

0


效益指标(30分)

社会效益指标

净化出版物市场环境

定性


有效



6

0


打击非法保护合法优化营商环境

定性


有效



6

0


可持续影响指标

保护未成年人身心健康

定性


长期



6

0


提高全民抵制不良出版物信息意识

定性


长期



6

0


有效维护我市意识形态安全

定性


长期



6

0


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

正向

大于等于

90

90

%

5

0


经营业主满意度

正向

大于等于

90

90

%

5

0


总分

100

0.00


 

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

包联驻村工作经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)

实施单位

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

9

9

8.56

10

95.11

9.51

其中:财政拨款

9

9

8.56

——

95.11

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过此项工作,协助帮扶村推进富民产业繁盛、基础设施完备、人居环境和美、城乡发展融合,打造产业兴旺、活力十足,生态宜人、环境优美,民风淳朴、文明有序,治理有效、和谐稳定、丰衣足食的新农村。

强党建,引领助推乡村振兴;防脱返贫,巩固拓展脱贫攻坚成果;推进产业振兴,增强“造血”功能;丰富农民生活和改善人居环境,提升村级治理能力。通过驻村人员工作,实现1、强党建,引领助推乡村振兴;2、防脱返贫,巩固拓展脱贫攻坚成果;3、推进产业振兴,增强“造血”功能;4、丰富农民生活和改善人居环境,提升村级治理能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

每月到岗人数

正向

等于

1

1

人

4

4


驻村人员数量

正向

等于

1

1

人

3

3


包联住村帮扶人数

正向

等于

2278

340

人

4

4

根据鄂包联2号文件,我局驻村工作由准格尔旗大路镇小滩子村调整到准格尔旗布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查。故人员及驻村面积与年初目标不一致。

包联住村面积

正向

等于

34

66

平方公里

4

4

根据鄂包联2号文件,我局驻村工作由准格尔旗大路镇小滩子村调整到准格尔旗布尔陶亥苏木尔圪壕嘎查。故人员及驻村面积与年初目标不一致。

质量指标

驻村人员到岗率

正向

等于

100

100

%

10

10


驻村时间达标率

正向

等于

100

100

%

5

5


时效指标

总结报送时间

定性


全年

已完成总结报送


5

5


驻村工作时间

定性


全年

已完成全年驻村工作


5

5


成本指标

驻村办公费

反向

小于

0.50

0.5

万元

5

5


驻村差旅费

反向

小于等于

8.50

8.06

万元

5

5


效益指标

经济效益指标

发展绿色产业增收

正向

大于等于

20

20

万元

10

10


社会效益指标

保障驻村工作顺利开展

定性


有效保障

有效保障驻村工作顺利开展


10

10


可持续影响指标

带动全村农户参与项目实现稳定增收

定性


长期

带动全村农户参与项目实现稳定增收


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

包联村群众满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5


驻村人员满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5


总分

100

99.51


 

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)

实施单位

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

20

13

9.42

10

72.46

7.25

其中:财政拨款

20

13

9.42

——

72.46

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过举办党员培训班、开展党日活动等加强党员教育,有效提升我局党建水平,促使我局党建工作再上新台阶,为全局各项工作开展提供坚强的思想组织保障。

在上级党组织的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中、四中全会精神为指引,以铸牢中华民族共同体意识为主线,深化感党恩、听党话、跟党走群众教育,深入贯彻中央八项规定精神学习教育,扎实推进党的建设和党风廉政各项工作,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。紧扣2024年党建工作短板精准发力,持续深化“党建引领凝心聚力、协同守护文化安全”特色品牌建设,推动党建与执法业务深度融合,全面提升支部党建工作标准化、规范化水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

外出党务学习培训次数

正向

大于等于

1

1

次

3

3


举办主题党日活动次数

正向

大于等于

22

22

次

3

3


举办党务学习培训次数

正向

大于等于

7

7

次

3

3


党建宣传活动次数

正向

大于等于

5

5

次

3

3


七一建党节纪念活动次数

正向

大于等于

1

1

次

3

3


质量指标

外出学习培训合格率

正向

大于等于

95

95

%

3

3


举办主题党日活动参与率

正向

大于等于

95

95

%

3

3


举办党务学习培训完成率

正向

大于等于

95

95

%

3

3


党建宣传活动完成率

正向

大于等于

95

95

%

3

3


七一建党节纪念活动完成率

正向

大于等于

95

95

%

3

3


时效指标

外出党务学习培训完成时间

定性


2025年

已完成外出党务学习培训


5

5


七一建党节纪念活动完成时间

定性


2024年5

2025年7月已完成七一建党节纪念活动


5

5


成本指标

外出党务学习培训成本

反向

小于等于

13

2.42

万元

2

2

计划赴区外组织培训,因为时间关系改为市内组织培训,剩余金额财政收回7万元

主题党日活动成本

反向

小于等于

1

1

万元

2

2


党务学习培训成本

反向

小于等于

3

3

万元

2

2


党建宣传活动成本

反向

小于等于

2

2

万元

2

2


七一建党节纪念活动成本

反向

小于等于

1

1

万元

2

2


效益指标

社会效益指标

提升职工的党性修养和廉洁自律能

定性


有效

有效提升职工的党性修养和廉洁自律能


15

15


可持续影响指标

对职工党性修养工作作风的影响

定性


长期

  对职工党性修养工作作风的影响


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

单位职工满意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10


总分

100

97.25


 

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

文化市场综合执法及办公场所维修经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)

实施单位

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

130

130

128.5

10

98.85

9.88

其中:财政拨款

130

130

128.5

——

98.85

——

上年结转资金




——


——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对全市文化市场开展明查暗访工作,大力维护意识形态安全,净化校园周边环境,打击违法违规行为,清除无证无照经营行为,着力净化我市文化市场,切实维护人民群众文化权益。加大文化旅游市场监管力度,营造平稳有序文化旅游市场环境。

 始终坚持以政治建设为统领,紧扣“规范市场秩序、保障文化安全、守护民生权益”核心目标,围绕年度重点工作任务,统筹推进文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等领域综合行政执法工作。全体队员以“严格规范公正文明执法”为总要求,恪尽职守、锐意进取,在维护意识形态安全、净化市场环境、促进行业健康发展、提升执法效能等方面取得扎实成效。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

举办全市综合业务培训及经营业主培训次数

正向

大于等于

3

3

次

3

3


开展文化和旅游市场日常检查及专项行动次数

正向

大于等于

2000

1700

次

3

3

规范涉企行政执法专项行动于2025年1月在全国范围内全面推开,进一步优化营商环境,要求最大限度减少入企检查的频次。

维修东胜区办公场所数量

正向

大于等于

1

1

处

3

3


法制宣传活动次数

正向

大于等于

10

12

次

3

3


维护大数据平台数量

正向

大于等于

1

1

个

2

2


执法服装制作次数

正向

大于等于

1

1

次

1

1


质量指标

全市综合业务培训及经营业主培训合格率

正向

大于等于

90

90

百分之

3

3


日常巡查检查及专项行动覆盖率

正向

大于等于

95

95

百分之

3

3


维修东胜区办公场所合格率

正向

大于等于

95

95

百分之

3

3


法制宣传活动市辖区覆盖率

正向

大于等于

70

70

百分之

2

2


维护大数据平台正常运行率

正向

大于等于

98

98

百分之

2

2


执法服装制作合格率

正向

大于等于

98

98

百分之

2

2


时效指标

日常巡查检查及专项行动

定性


2025年

已完成日常巡查检查及专项行动


4

4


维修东胜区办公场所

定性


2025年

已完成东胜区办公场所维修


3

3


各项培训完成时间

定性


2025年

已完成各项培训


3

3


成本指标

举办全市综合业务培训及经营业主培训成本

反向

小于等于

20

20

万元

2

2


开展文化和旅游市场日常检查及专项行动成本

反向

小于等于

21.80

20.30

万元

1

1


维修东胜区办公场所成本

正向

大于等于

60

60

万元

2

2


法制宣传活动成本

反向

小于

5

5

万元

1

1


维护大数据平台成本

反向

小于等于

13.20

13.20

万元

2

2


执法服装制作成本

反向

小于等于

10

10

万元

2

2


效益指标

社会效益指标

提升执法人员业务素质

定性


有效

有效提升执法人员业务素质


10

10


规范文化旅游市场行为维护人民群众合法权益

定性


有效

有效规范文化旅游市场行为维护人民群众合法权益


10

10


可持续影响指标

项目持续发挥作用期限

定性


长期

项目发挥长期作用


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

正向

大于等于

90

90

百分之

5

5


经营业主满意度

正向

大于等于

90

90

百分之

5

5


总分

100

99.88


 

(三)部门项目绩效评价结果。

我单位本年度未组织开展重点项目评价。

(四)单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。为了规范、合理使用财政资金,我单位修订完善了财务管理制度,主要涵盖预算、收支、采购、资产、合同等内容,进一步确保各项资金使用有计划、有监督、有绩效。从预算编报到单据报支全流程,由分管财务领导、相关业务负责人及财务负责人分别审核签字,重大事项报请局党组集体审议,并出具会议纪要,建立起相互制约相互监督的控制机制。通过财务管理违规问题专项治理,进一步强化了各项财务管理办法的执行。

2.本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。按照财政局的要求,及时编报决算报表,按时参加决算会审,争取在时间结点完成编报工作。接到上级部门批复文件的20天内,在门户网和财政厅官网公开决算信息。


第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

 

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨洁              联系电话:0477-8583303- 

 

第五部分  单位决算表

 

见附件。

 

 

        执法局公开表.zip
  • 党政机关
  • 鄂尔多斯市文化和旅游局 网站地图
    备网站标识码 :1506000009
  • 联系电话:0477-8183858
    联系地址:鄂尔多斯市伊金霍洛旗国泰商务广场(CBD)T6栋19楼
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