2026年度鄂尔多斯市文化艺术创作研究院
预算公开
批复时间:2026年 2 月 27 日
公开时间:2026年3 月 2 日
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院(鄂尔多斯市非物质文化遗
产保护中心)成立于1982年,前身为伊克昭盟创作研究室、鄂尔多斯市文化艺术创作研究所,现为鄂尔多斯市文化和旅游局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职责是开展文化艺术相关理论、非物质文化遗产保护理论研究和艺术评论工作,举办相关学术交流研讨活动。承担艺术档案、非物质文化遗产档案资料的收集、整理、保管和开发利用工作。组织开展艺术作品创作,编辑出版文化和旅游相关刊物。承担非物质文化遗产交流、推介、宣传工作。承担非物质文化遗产的普查、挖掘、整理、研究和保护利用工作。承担全市非物质文化遗产相关数据库建设运维工作,推进全市非物质文化遗产四级名录体系、文化生态保护区建设及传统工艺振兴等相关工作。参与拟订非物质文化遗产保护规划和技术标准,承担市级及以上非物质文化遗产代表性项目和传承人申报的调研论证及技术支持工作。承担全市非物质文化遗产从业人员业务指导工作。承担鄂尔多斯非物质文化遗产馆的日常管理工作,开展非物质文化遗产展览(演)及其它公益活动,承担全市非物质文化遗产展示场馆、传承基地建设的业务指导工作。完成市文化和旅游局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据鄂尔多斯市文化艺术创作研究院职责分工,鄂尔多斯市文化艺术创作研究院内设机构包括办公室、戏剧影视创研室、非遗保护室、非遗展览室、公共文化创研室、5个部室。鄂尔多斯市文化艺术创作研究院无下属单位。
2.从预算单位构成看,入鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
(一)承办第四届中国非物质文化遗产保护年会
计划承办第四届中国非物质文化遗产保护年会,积极与中国非物质文化遗产保护协会沟通,围绕年会主题,邀请全国各省(自治区)、直辖市非遗主管部门代表、专家学者、传承人等数百位嘉宾齐聚鄂尔多斯。由开幕式、非遗大集、年会论坛、非遗新传播新展示、发布《中国非物质文化遗产保护传播蓝皮书2026》等构成,呈现一场传统文化与新时代气息相结合的非遗盛会。
(二)编纂《鄂尔多斯戏剧文献》(汉文版、蒙文版)
该书稿立足于总书记“推动传统文化创造性转化和创新性发展”的要求,使鄂尔多斯地方戏曲、戏剧的文本,得以在普查性质的田野调查下,留存下来,成为重要文献。该部书稿的编纂以及对鄂尔多斯地区戏剧文献普查采集工程,短期内有利于我市新的舞台剧作创作发展,中长期来看为我市新的“原生文化IP”增长点提供动益。
(三)文化艺术创作
始终坚持党对文艺工作的全面领导、坚持正确方向、坚定文化自信、坚持以人民为中心的创作导向、坚持提升作品质量、坚持艺术规律,围绕中国梦、优秀传统文化等主题,整合创作资源,计划创作优秀短片电影、歌曲等。
(四)非物质文化遗产保护
铸牢中华民族共同体意识,促进非物质文化遗产长久保护和永续利用。一是举办鄂尔多斯非遗主题摄影展,通过摄影图片的形式宣传非遗文化;二是进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识,传承弘扬中华优秀传统文化,营造非遗保护良好社会氛围,将于2026年“文化和自然遗产日”前后集中开展非遗宣传展示活动;三是推动非物质文化遗产与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上融合,围绕非遗传承保护、产业融合发展等方面开展调研;四是广泛开展“非遗五进”活动,提高群众对非遗保护的认同和参与。
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2026年度收入、支出预算总计760.93万元,与上年相比收、支预算总计各减少156.99万元,减少17.1%。其中:
(一)收入预算总计760.93万元。包括:
1.本年收入合计760.93万元。
(1)一般公共预算拨款收入760.93万元,与上年相比减少 156.99万元,减少 17.1 %。主要原因是本年项目预算较上年减少,本年退休两人,人员资金较上年减少故较上年减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余 0万元。与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计760.93万元。包括:
1.本年支出合计760.93万元。
(1)文化体育旅游与传媒(类)支出561.48万元,主要用于非遗保护、非遗宣传、非遗馆运行维护、文化艺术创作、党建活动。与上年相比减少 97.68万元,减少14.82%。主要原因是本年项目预算较上年减少,本年退休两人,人员资金较上年减少故较上年减少。
(2)社会保障和就业(类)125.84万元,主要用于单位职工的社会保障和就业类保险的经费。与上年相比减少49.37万元,减少 28.18%。主要原因是本年退休两人,人员资金故较上年减少。
(3)卫生健康(类)支出25.56万元,主要用于单位职工医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。与上年相比减少11.56 万元,减少31.14%。主要原因是主要原因是本年退休两人,故较上年减少。
(4)住房保障(类)支出48.04万元,主要用于主要用于单位职工住房公积金方面的支出,与上年相比增加1.62万元,增长 3.49%。主要原因是单位职工住房公积金基数上调,故较上年增加。
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2026年度收入预算总计760.93万元,包括本年收入760.93万元,上年结转结余 0万元。其中:
本年一般公共预算收入760.93万元,占100 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;
本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;
本年事业收入 0 万元, 占 0%;
本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%;
本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;
本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0 %;
本年其他收入 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0%。

图1.收入预算图(可以饼图列示)
三、支出预算情况说明
(反映部门(单位)年度总体支出预算情况)
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2026年度支出预算合计760.93万元,其中:
基本支出665.93万元,占87.52 %;
项目支出95万元,占12.48%;
事业单位经营支出 0 万元, 占 0%;
上缴上级支出 0 万元, 占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

图2.支出预算图(可以饼图列示)
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2026年度财政拨款收、支总预算760.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少156.99万元,减少 17.1 %。主要原因是本年项目预算较上年减少,本年退休两人,人员资金较上年减少故较上年减少。
(1)文化体育旅游与传媒(类)支出561.48万元,主要用于非遗保护、非遗宣传、非遗馆运行维护、文化艺术创作、党建活动。与上年相比减少 97.68万元,减少14.82%。主要原因是本年项目预算较上年减少,本年退休两人,人员资金较上年减少故较上年减少。
(2)社会保障和就业(类)125.84万元,主要用于单位职工的社会保障和就业类保险的经费。与上年相比减少49.37万元,减少 28.18%。主要原因是本年退休两人,人员资金故较上年减少。
(3)卫生健康(类)支出 25.56万元,主要用于单位职工医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。与上年相比减少11.56 万元,减少31.14%。主要原因是主要原因是本年退休两人,故较上年减少。
(4)住房保障(类)支出48.04万元,主要用于主要用于单位职工住房公积金方面的支出,与上年相比增加1.62万元,增长 3.49%。主要原因是单位职工住房公积金基数上调,故较上年增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2026年度一般公共预算财政拨款支出预算760.93万元,与上年相比减少156.99万元,减少 17.1 %。具体情况如下:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为561.48万元,与上年相比减少 97.68 万元。其中:
1.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算 561.48万元,与上年相比减少 97.68万元,减少14.82%。变动原因:主要原因本年项目预算较上年减少,本年退休两人,人员资金较上年减少故较上年减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为125.84万元,与上年相比减少49.37万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算57.02万元,与上年相比增加2.52万元,增加4.42 %。变动原因:本年增加两位退休职工,故离退休费较上年增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算44.57万元,与上年相比减少12.57 万元,减少22%。变动原因:我单位退休两位在职员工,故在职基本养老保险支出减少。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算22.29万元, 与上年相比减少38.71万元,减少63.46%。变动原因:根据上级指示职业年金做账方式更改,不采取退休时一次性支取,改为按月做实,故职业年金较上年减少。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算1.97万元,与上年相比减少23.06万元,减少92.13%。变动原因:我单位退休两位在职员工,故在职其他社会保障和就业支出减少。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为25.56万元,与上年相比减少11.56万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算19.02 万元,与上年相比减少8.6万元,减少31.14%。变动原因:我单位退休两位在职员工,故在职事业单位医疗支出减少。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算6.54万元,与上年相比减少2.96万元,减少31.58%。变动原因:我单位退休两位在职员工,故在职公务员医疗补助支出减少。。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为48.04万元,与上年相比增加1.62万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算48.04万元,与上年相比增加1.62万元,增长3.49 %。变动原因:因公积金基数调整,故较上年增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算665.93万元,其中:
(一)人员经费555.44万元。主要包括:基本工资157.96万元、津贴补贴119.44万元、奖金28.24万元、绩效工资47.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.57万元、职业年金缴费22.29万元、职工基本医疗保险缴费19.02万元、公务员医疗补助缴费6.54万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金48.04万元、对个人和家庭的补助59.94万元、离休费18.33万元、退休费38.40万元、生活补助2.31万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元。
(二)公用经费110.48 万元。主要包括:办公费3.00万元、印刷费0.20万元、电费1.00万元、邮电费0.29万元、取暖费4.00万元、物业管理费60.00万元、委托业务费1.25万元、工会经费4.42万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用15.60万元、其他商品和服务支出18.22万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元,比上年预算增加1.78万元,增长247.22%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及此项。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及此项。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元,比上年预算增加1.78万元,主要原因全市统一上调标准,故增加1.78万元。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及此项。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:我单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2026年度预算安排项目2个,项目预算总金额95万元。其中,财政本年拨款金额95万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
我单位本年预算项目2个分别为:文化艺术创作研究和非遗保护工作经费项目,项目资金75.00万元;党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目,项目资金20.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2026年度机构运行经费预算支出110.48万元,与上年相比减少56.12万元,减少33.69%。主要原因是:我单位本年物业费减少30万元,取暖费电费减少15万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 2026年度政府采购支出预算总额75.94 万元,其中:拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出70.94万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院2026年度填报绩效目标的预算项目2个,公开项目2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算95万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:石玉爽 联系电话:17704899692
公开01表
收支总表
编制单位:鄂尔多斯市文化艺术创作研究院金额单位:万元
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
760.93 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
561.48 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
125.84 |
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九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
25.56 |
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…… |
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二十、住房保障支出 |
48.04 |
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…… |
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本年收入合计 |
760.93 |
本年支出合计 |
760.93 |
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上年结转结余 |
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年终结转结余 |
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收入总计 |
760.93 |
支出总计 |
760.93 |
公开02表
收入总表
编制单位:鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 金额单位:万元
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部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
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合计 |
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902 |
鄂尔多斯市文化和旅游局(部门) |
760.93 |
760.93 |
760.93 |
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902002 |
鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
760.93 |
760.93 |
760.93 |
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注:XX单位独立公开仅填写单位本级。
公开04表
财政拨款收支总表
公开06表
一般公共预算基本支出表
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位:鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 金额单位:万元
注:1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表,合计数需填“0”,并且在本表下方说明“我部门(单位)本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”
2.分别填列XX年(本年)、XX-1年(前一年)、XX-2(前二年)预算数。
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位:鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 金额单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
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合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合 计 |
0 |
0 |
0 |
我单位本年无政府性基金预算支出。
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位:鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 金额单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0 |
0 |
0 | |
我单位本年无国有资本经营预算支出。
公开11表
项目绩效目标表
编制单位: 鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 金额单位:万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
31-部门预算项目 |
20.00 |
用于保障党的建设、意识形态、改革调研工作等支出。完成党建品牌建设、更新阵地建设、党建宣传、主题党日活动、政治理论学习、党员培训、党员发展等一系列活动。 |
产出指标 |
成本指标 |
主题党日活动等费用 |
反向 |
小于等于 |
9.70 |
万元 |
2 |
|
党建宣传两优一先老党员活动等费用 |
反向 |
小于等于 |
2 |
万元 |
3 | |||||||
|
党建阵地购置学习设备费用 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
1 | |||||||
|
外出学习培训等费用 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
2 | |||||||
|
政治学习购置书籍学习资料等费用 |
反向 |
小于等于 |
0.30 |
万元 |
2 | |||||||
|
数量指标 |
主题党日活动等 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
2 | ||||||
|
党建宣传两优一先老党员活动等 |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
5 | |||||||
|
党建阵地购置学习设备 |
正向 |
大于等于 |
1 |
个 |
1 | |||||||
|
外出学习培训等 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
2 | |||||||
|
政治学习购置书籍学习资料等 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
5 | |||||||
|
时效指标 |
党建宣传两优一先老党员活动等完成时间 |
定性 |
|
2026年1月—12月 |
|
3 | ||||||
|
党建工作完成时间 |
定性 |
|
2026年1月—12月 |
|
2 | |||||||
|
党建阵地购置学习设备完成时间 |
定性 |
|
2026年1月—12月 |
|
1 | |||||||
|
外出学习培训等完成时间 |
定性 |
|
2026年1月—12月 |
|
2 | |||||||
|
政治学习购置书籍学习资料等完成时间 |
定性 |
|
2026年1月—12月 |
|
2 | |||||||
|
质量指标 |
主题党日活动等完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
2 | ||||||
|
党建宣传两优一先老党员活动等完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
5 | |||||||
|
党建阵地购置学习设备完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
1 | |||||||
|
外出学习培训等完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
2 | |||||||
|
政治学习购置书籍学习资料等完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
5 | |||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
各类活动的开展树立党组织影响力 |
定性 |
|
长期 |
|
14 | |||||
|
生态效益指标 |
不涉及生态效益 |
定性 |
|
不涉及生态效益 |
|
1 | ||||||
|
社会效益指标 |
通过开展教育培训和主题党日活动让广大党员接受再教育 |
定性 |
|
有效提高 |
|
14 | ||||||
|
经济效益指标 |
不涉及经济效益 |
定性 |
|
不涉及经济效益 |
|
1 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
10 | |||||
|
文化艺术创作研究和非遗保护工作经费 |
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院 |
31-部门预算项目 |
75.00 |
通过开展各类非遗传承保护、宣传、推广和交流工作,使得全市非物质文化遗产得到有效保护传承和宣传推广,非物质文化遗产的生命力得到有效增强,社会大众参与度、获得感得到提升。围绕中国梦、黄河文化传承弘扬、二十大等主题整合创作资源,扶持重大现实题材、革命题材、历史题材创作,推出一批新时代精品力作。用于文艺作品创作,文化艺术研究等。 |
产出指标 |
成本指标 |
文艺作品创作等费用 |
反向 |
小于等于 |
15 |
万元 |
1 |
|
编印连续性内部资料鄂尔多斯文化旅游费用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
3 | |||||||
|
非物质文化遗产的宣传工作婚礼文化日文化和自然遗产日及日常非遗工作费用 |
反向 |
小于等于 |
30 |
万元 |
4 | |||||||
|
非遗五进活动非遗交流活动费用 |
反向 |
小于等于 |
20 |
万元 |
2 | |||||||
|
数量指标 |
文艺作品创作等 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
1 | ||||||
|
编印连续性内部资料鄂尔多斯文化旅游 |
正向 |
大于等于 |
6000 |
册 |
5 | |||||||
|
非物质文化遗产的宣传工作婚礼文化日文化和自然遗产日及日常非遗工作 |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
7 | |||||||
|
非遗五进活动非遗交流活动 |
正向 |
大于等于 |
6 |
次 |
2 | |||||||
|
时效指标 |
文艺作品创作等完成时间 |
定性 |
|
2026年1月—12月 |
|
1 | ||||||
|
编印连续性内部资料鄂尔多斯文化旅游完成时间 |
定性 |
|
2026年1月—12月 |
|
3 | |||||||
|
非物质文化遗产的宣传工作婚礼文化日文化和自然遗产日及日常非遗工作完成时间 |
定性 |
|
2026年1月—12月 |
|
4 | |||||||
|
非遗五进活动交流活动完成时间 |
定性 |
|
2026年1月—12月 |
|
2 | |||||||
|
质量指标 |
文艺作品创作等完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
1 | ||||||
|
编印连续性内部资料鄂尔多斯文化旅游完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
5 | |||||||
|
非物质文化遗产的宣传工作婚礼文化日文化和自然遗产日及日常非遗工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
百分比 |
5 | |||||||
|
非遗五进活动交流活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
4 | |||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加强非遗保护成果对外交流展示提高我市非遗的影响力 |
定性 |
|
长期 |
|
14 | |||||
|
生态效益指标 |
该项目不涉及生态效益 |
定性 |
|
不涉及 |
|
1 | ||||||
|
社会效益指标 |
非物质文化遗产得到有效保护宣传推广增强其生命力提供更多优秀文艺作品和研究成果 |
定性 |
|
有效提高 |
|
14 | ||||||
|
经济效益指标 |
该项目不涉及经济效益 |
定性 |
|
不涉及 |
|
1 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
10 | |||||
|
|
|
|
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|