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鄂尔多斯市旅游信息中心2021年度部门预算公开报告

  

 

鄂尔多斯市旅游信息中心

2021年度部门预算公开报告

 

 

2021330


部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道


第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

编制实施全市旅游行业信息化发展规划和年度计划;承担鄂尔多斯智慧旅游公共服务平台建设、管理和运营工作;承担鄂尔多斯旅游大数据中心建设、管理和国家、自治区旅游局部署的相关工作任务;承担旅游政务公开和旅游资讯发布工作;开展旅游行业信息安全管理和舆情监控工作;指导各旗区开展旅游信息化工作。

二、机构设置情况

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市旅游信息中心是鄂尔多斯市文化和旅游局的二级单位,事业单位,级。

(二)人员基本情况

2021年编制数为14人。其中行政编制人数0人,事业编制14人。2020年末财政供养人员实有人数13人,比上年净增加0人,其中在职人员0人,比上年净增加0人,其原因是新增工作调动及考录人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

                         

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算173.65万元,比上年预算增加13.28万元,增长8.28 %,主要是由于职工调资

支出预算173.65万元,比上年预算增加13.28万元,增长8.28 %,增加主要是由于职工调资

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入173.65万元,其中:一般公共预算拨款收入173.65万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出173.65万元,其中:基本支出163.65万元,占比94.24 %;项目支出10万元,占比5.76 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于机构运转、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算173.65万元,包括:一般公共预算财政拨款173.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒类135.1万元,比上年预算增加11.2万元,主要用于职工工资支出。

2.社会保障和就业类17.89万元,比上年预算数增加1.9万元。主要用于职工养老保险、职业年金

3.卫生健康类8.63万元,比去年预算数增加0.29万元。主要用于职工的医疗保险,

4.住房保障类12.04万元,比去年预算数减少0.1万元。主要用于职工住房公积金。  

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,比上年增加0.2万元,增长100 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,下降0 %。

2、公务接待费0.2万元,比上年预算数增加0.2万元,增长100 %。2020年预算支出全部为项目经费支出,未提公用经费支出,2021年公用经费支出,所以增加较大

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算6.88万元,比上减少0.04万元,减少0.58 %。主要包括以下支出:办公室费1.8万元、印刷费0.62万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.5万元、工会经费0.96万元、福利费2万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100 %。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:萨仁娜           联系电话:8183865

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


附件.zip 

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