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2025年度鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局预算公开

2025年度鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局预算公开

   

批复时间: 2025 2 10 

公开时间: 2025 2  28

    

    

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、单位机构设置及预算单位构成情况 

  三、2025年度单位主要工作任务及目标 

  第二部分 2025年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明 

  二、收入预算情况说明 

  三、支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  五、一般公共预算支出预算情况说明 

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

  八、政府性基金预算支出预算情况说明 

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

  十、项目支出预算情况说明 

  十一、机构运行经费支出预算情况说明 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  十三、国有资产占用情况说明 

  十四、项目绩效目标情况说明  

  第三部分 名词解释 

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 2025年度单位预算表 

  一、收支总表 

  二、收入总表 

  三、支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算三公经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、项目支出表 

  十一、项目绩效目标表 

  十二、政府采购预算表 

 

第一部分 单位概况

    

  一、主要职能职责 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局受鄂尔多斯市文化和旅游局委托,承担全市文化市场管理的行政处罚权,并承担与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权;承担查处全市文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域重大违法违规行为;承担旗文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场领域违法违规行为查处的指导工作;承担执法情况与市场动态等执法信息通报制度;承担全市文化市场执法队伍的监督指导工作,对旗执法过程中的违法违规行为进行纠正,并组织实施行政执法责任制及执法错案追究办法等规定;受理文化市场违法行为的投诉、举报,受理行政相对人对旗文化市场综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请;承担全市“扫黄打非工作相关任务。 

  二单位机构设置及预算单位构成情况 

  1根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、法制科、投诉举报科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、东胜区大队、康巴什区大队。本单位无下属单位。 

  2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局。详细情况见表: 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局 

公益一类事业单位 

    

  二、2025年度单位主要工作任务及目标 

  2025,我局将按照上级相关部门部署和要求,聚力维护我市文化市场意识形态安全和文化安全两大任务,扎实做好提高全市文化市场综合行政执法水平”这篇文章,以深化文化市场综合执法改革为契机,不断探索创新综合执法模式,坚持围绕中心、服务大局、突出重点、统筹谋划、扎实推进,强化文化执法效能,力开创鄂尔多斯文化市场综合行政执法新局面,重点将开展好以下4个方面的工作 

  (一)补短板,强弱项,优化执法和服务水平。 

  1.创新“互联网+执法”工作模式.通过借鉴发达地区先进经验,进一步创新、优化互联网+执法监管平台”功能,从而提高文化市场综合行政执法水平 

  2.持续优化文化市场营商环境通过进一步规范细化行政执法裁量权基准、进一步完善分级分类检查工作指引,进一步提高“接诉即办”“互联网+文化执法”“双随机、一公开”“进一次门、办多项事”等工作水平,减少对守法企业的干扰力所能及帮助企业纾困,进一步优化文旅市场营商环境 

  (二)攻难点,促长效,提高办案能力和综合保障能力。 

  3.加强执法宣传工作。3·18” “4·26” “5·19”“12·4”等重要时间节点,组织开展丰富多彩的文化市场法制宣传活动和文物保护宣传活动,营造良好的文旅市场法治环境。 

  4.加大文化市场案件查办力度。通过加强对网上网下文化旅游市场执法检查,拓宽投诉举办受理途径和案件线索来源渠道,加大案件(尤其是文物案件)查处力度,进一步规范文旅市场秩序,守住我市文旅市场底线和红线 

  5.深入开展“扫黄打非”工作,落实好意识形态工作责任制。按照意识形态工作要求和2025年全市“扫黄打非”行动方案》要求通过开展好各项“扫黄打非”专项行动,牢牢守住我市网上网下两个文化市场主阵地。 

  6.优化执法办案环境,提高后勤保障能力。进一步优化东胜区大队执法办案环境,调整东胜区大队办公场所位置,加大与东胜区文旅部门开展联合执法力度。并通过向市级相关部门申请,进一步增加我局执法办案用车数量,满足执法用车需求。 

  (三)抓规范,增本领,塑造良好形象。 

  7.加强执法规范化建设。通过组织开展旗区间交叉执法、案卷评查等专项行动,和采取严格执行行政执法三项制度”“双随机、一公开制度等法规制度的方式进一步提高执法规范化水平 

  8.加强文化执法队伍建设。通过招收执法人员、配齐配强科队长和科室副职、加大执法队伍培训力度和开展执法技能竞赛、开展交叉执法等方式,加快培养一批“政治强、形象好、业务精、纪律严、作风正”的文化市场综合行政执法干部,提高干部队伍规范化、专业化水平。 

第二部分 2025年度单位预算情况说明

    

  一、收支预算总体情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度收入、支出预算总计  1139.87  万元,与上年相比收、支预算总计各减少94.96 万元,减少  7.69  %。其中: 

  (一)收入预算总计 1139.87 万元。包括: 

  1.本年收入合计 1139.87 万元。 

  1)一般公共预算拨款收入 1139.87万元,与上年相比增加减少 94.96 万元,减少   7.69  %。主要原因是我单位2025年在职职工人数较上年减少1人,退休人数较上年减少2人 

  2)政府性基金预算拨款收入  0  万元,与上年相比增加  0  万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容 

  3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0   万元,增长  0 %。主要原因是不存在此项内容 

  4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加0    万元,增长 0  %。主要原因是不存在此项内容 

  5)事业收入0万元,与上年相比增加 0  万元,增长  0  %。主要原因是不存在此项内容 

  6我单位没有  0  万元,与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容 

  7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加  0 万元,增长  0 %。主要原因是不存在此项内容 

  8)附属单位上缴收入  0万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0   %。主要原因是不存在此项内容 

  9)其他收入  0  万元,与上年相比增加  0 万元,增长 0  %。主要原因是我单位没有其他收入。 

  2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0  万元,增长 0  %。主要原因是不存在此项内容 

  (二)支出预算总计  1139.87  万元。包括: 

  1.本年支出合计  1139.87   万元。 

  1文化体育旅游与传媒支出(类)支出  897.12  万元,主要用于支付职工工资、文化旅游市场巡查检查、党的建设、包联驻村。与上年相比增加   20.05  万元,增长  2.29  %。主要原因是工资调整 

  2社会保障和就业支出(类)支出   122.23  万元,主要用于主要用于支付职工各项社会保险。与上年相比减少  8.93  万元,减少  6.8   %。主要原因是社保基数调整及我单位2025年在职职工人数较上年减少1人。 

  3卫生健康支出(类)支出  41.86  万元,主要用于支付职工医疗保险。与上年相比减少 1.88   万元,减少  4.3   %。主要原因是医疗保险基数调整及我单位2025年在职职工人数较上年减少1人。 

  4住房保障支出(类)支出 78.65  万元,主要用于支付职工住房公积金。与上年相比减少  7.09   万元,减少  8.27  %。主要原因是住房公积金基数调整及我单位2025年在职职工人数较上年减少1人。 

  2.年终结转结余  0   万元,主要原因是我单位无结转结余 

  二、收入预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度收入预算 1139.87万元,包括本年收入  1139.87   万元,上年结转结余     0万元。其中: 

  本年一般公共预算收入 1139.87 万元,占 100 % 

  本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0  % 

  本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 % 

  本年财政专户管理资金 0万元,占 0 % 

  本年事业收入 0万元,占 0 % 

  本年事业单位经营收入 0万元,占 0 % 

  本年上级补助收入 0万元,占 0 % 

  本年附属单位上缴收入 0万元,占 0 % 

  本年其他收入 0万元,占 0 % 

  上年结转结余的一般公共预算收入 0万元,占 0 % 

  上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元,占 0 % 

  上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元,占 0 % 

  上年结转结余的财政专户管理资金 0万元,占 0 % 

  上年结转结余的单位资金 0万元,占 0 % 

  1.收入预算图 

  三、支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度支出预算合计   1139.87  万元,其中 

  基本支出 970.87  万元,占 85.17  % 

  项目支出 169 万元,占 14.83 % 

  事业单位经营支出 0万元,占  0 % 

  上缴上级支出 0万元,占  0 % 

  对附属单位补助支出 0万元,占  0 % 

    

  2.支出预算图 

    

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度财政拨款收、支总预算 1139.87 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 94.96  万元,减少  7.69  %。主要原因是我单位2025年在职职工人数较上年减少1人,退休人数较上年减少2人 

  1)文化体育旅游与传媒支出(类)支出  897.12  万元,主要用于支付职工工资、文化旅游市场巡查检查、党的建设、包联驻村。与上年相比增加   20.05  万元,增长  2.29  %。主要原因是工资调整 

  2社会保障和就业支出(类)支出   122.23  万元,主要用于主要用于支付职工各项社会保险。与上年相比减少  8.93  万元,减少  6.8   %。主要原因是社保基数调整及我单位2025年在职职工人数较上年减少1人。 

  3卫生健康支出(类)支出  41.86  万元,主要用于支付职工医疗保险。与上年相比减少 1.88   万元,减少  4.3   %。主要原因是医疗保险基数调整及我单位2025年在职职工人数较上年减少1人。 

  4住房保障支出(类)支出 78.65  万元,主要用于支付职工住房公积金。与上年相比减少  7.09   万元,减少  8.27  %。主要原因是住房公积金基数调整及我单位2025年在职职工人数较上年减少1人。 

  五、一般公共预算支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算  1139.87 万元,与上年相比减少 94.96  万元,减少  7.69  %具体情况如下: 

  (一)一般公共服务(类) 

  一般公共服务类年初预算数为  897.12 万元,与上年相比增加  20.05 万元。其中: 

  文化体育旅游与传媒支出(类)支出  897.12  万元,主要用于支付职工工资、文化旅游市场巡查检查、党的建设、包联驻村。与上年相比增加   20.05  万元,增长  2.29  %。主要原因是我单位2025年计划维修东胜区办公场所 

  (二)社会保障和就业支出(类) 

  社会保障和就业支出类年初预算数为 122.23  万元,与上年相比减少 8.93  万元。其中: 

  1行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算  42.56万元,与上年相比减少 1.09 万元,减少 2.5 %。变动原因: 2025年退休职工较2024年减少2 

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算77.63  万元,与上年相比减少7.65 万元,减少  8.97 %。变动原因:在职职工较上年减少1 

  3.其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出支出(项)。年初预算   2.05  万元,与上年相比减少 8.14 万元,减少 79.88  %。主要原因是社保基数调整及我单位2025年在职职工人数较上年减少1人。 

  卫生健康支出(类) 

  1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 31.15 万元,与上年相比减少 12.59 万元,减少 28.78 %。变动原因:是社保基数调整及我单位2025年在职职工人数较上年减少1人 

  住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 78.65万元,与上年相比减少 7.09  万元,减少  8.27  %。变动原因:住房公积金基数调整及我单位2025年在职职工人数较上年减少1人 

    

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 970.87 万元,其中: 

  (一)人员经费  613.89 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 

  (二)公用经费  114.23 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 6.9万元,其中因公出国(境)费支出0  万元,占 0  %;公务用车购置及运行维护费支出6.9万元,占 100%;公务接待费支出0 万元,占0%。具体情况如下: 

  一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 6.9 万元,比上年预算增加 0 万元,增长0  %其中: 

  1.因公出国(境)费预算支出  0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长0  %,主要原因我单位无此项支出 

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出  6.9  万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出0 万元,比上年预算增加0  万元,主要原因我单位无此项支出 

  2)公务用车运行维护费预算支出 6.9 万元,比上年预算增加 0   万元,主要原因我单位按照实际情况填报 

  3.公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因我单位无此项支出 

    

  八、政府性基金预算支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元,增长0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出 

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 

  1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0 万元,主要是用于本年无国有资本经营预算支出。 

  十、项目支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度预算安排项目4 个,项目预算总金额 169 万元。其中,财政本年拨款金额 169 万元,财政拨款结转结余 00 万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。 

  十一、机构运行经费支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度机构运行经费预算支出114.23万元上年相比减少 16.79  万元,减少 12.81 %。主要原因是:我单位2025年在职职工人数较上年减少1人 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度政府采购支出预算总额98.84 万元,其中:拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出60 万元、拟购买服务支出28.84万元。 

  十三、国有资产占用情况说明 

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局共有车辆 5  辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0 辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。 

  十四、项目绩效目标情况说明  

  鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局2025年度填报绩效目标的预算项目  4 个,公开项目  4 个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 169  万元,占全部项目预算的100%  

    

    

第三部分  名词解释

    

  一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

  二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

  四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

  七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

    

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:杨洁            联系电话:138****5202 

 

第五部分  2025年度鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局预算表 

 

 

 

 

    

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