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2023年度鄂尔多斯市乌兰牧骑决算公开

2023年度鄂尔多斯市乌兰牧骑公开文档

 

单位名称:鄂尔多斯市乌兰牧骑 

单位负责人:丁云岗 

财务负责人:德希 

编制人:李燕 

报送日期:2024年9 


  第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责 

  二、单位机构设置及决算单位构成情况 

  三、2023年度单位主要工作完成情况 

  第二部分 单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  十一、机构运行经费支出决算情况说明 

  十二、政府采购支出决算情况说明 

  十三、国有资产占用情况说明 

  十四、预算绩效情况说明 

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 单位决算表

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

  十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

    

第一部分 单位概况

    

  一、主要职能、职责 

  1.开展公益性演出; 

  2.创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品; 

  3.通过艺术形式,宣传党的路线方针政策和国家法律法规; 

  4.辅导群众业余文艺演出和创作活动,培养基层文艺骨干; 

  5.深入基层开展综合服务活动; 

  6.保护、传承民族民间优秀传统文化; 

  7.创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径; 

  8.开展对外文化交流活动。 

  二、单位机构设置及决算单位构成情况 

  1.根据单位职责分工,本单位内设机构15个,包括办公室、人事部、财务部、考核督察部、网络信息部、艺术档案部、总务保障部、剧场管理部、舞蹈艺术队、戏剧声乐队、器乐艺术队、舞美技术队、演出策划服务部、艺术创作部、艺术培训辅导部。本单位无下属单位 

  2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市乌兰牧骑。详细情况见表: 

 

单位名称 

单位性质 

1 

鄂尔多斯市乌兰牧骑 

公益一类事业单位 

    

  三、2023年度单位主要工作完成情况 

  2023年,鄂尔多斯市乌兰牧骑以习近平文化思想为指引,自觉担当文化使命,根据内蒙古自治区和鄂尔多斯市“两个打造”工作部署、围绕“学··”任务,全年共创作舞台艺术作品20余部(件)。      2023年将·创·演”活动及弘扬中华优秀传统文化紧密相融、贯穿始终,积极传递党的声音与关怀,为广大农牧民送欢乐文明,持续践行红色文艺轻骑兵本色,先深入开展演出宣传服务活动126场次,共开展艺术辅导服务350 场次,助力各项活动30余场。在迎接“西安百万游客”活动、“链”上鄂尔多斯赴杭州、云南、深圳等地的招商推介会及第九届库布其国际沙漠论坛、“河套人”发现100周年国际论坛、内蒙古自治区第十五届运动会、第六届残疾人运动会、鄂尔多斯杯亚洲大洋洲软式曲棍球巡回赛开幕式暨首届AOFC俱乐部锦标赛等活动中参与交流演出10余场,不断为宣传暖城鄂尔多斯形象、弘扬优秀传统文化及文旅高质量融合发展赋能加力。 

    

第二部分单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度收入、支出决算总计7333.75万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1288.89万元,增长21.32%,变动原因:文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加;与上年决算相比,收、支总计各增加1506.11万元,增长25.84%。其中: 

  (一)收入决算总计7333.75万元。包括: 

  1.本年收入决算合计7314.53万元。与上年决算相比,增加1498.25万元,增长25.76%,变动原因:一般公共预算财政拨款中项目支出增加。 

  2.使用非财政拨款结余和专用结余4.66万元。与上年决算相比,增加4.66万元,变动原因:使用国家艺术基金演出经费弥补演出支出 

  3.年初结转和结余14.57万元。与上年决算相比,增加3.21万元,增长28.22%,变动原因:2023年盘活存量资金乌兰牧骑专业技术培训经费 

  (二)支出决算总计7333.75万元。包括: 

  1.本年支出决算合计7327.61万元。与上年决算相比,增加1526.98万元,增长26.32%,变动原因:文化旅游体育与传媒支出中项目支出增加。 

  2.结余分配0万元。结余分配事项:无分配内容。与上年决算相比,减少15.86万元,减少 100%,变动原因:2022年收到国家艺术基金演出经费尾款。 

  3.年末结转和结余6.15万元。结转和结余事项:支付单身宿舍的押金。与上年决算相比,减少5万元,减少44.86%,变动原因:结算部分支付过的押金。 

  二、收入决算情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑 2023年度本年收入决算合计7314.53万元,其中: 

  本年一般公共预算财政拨款收入7311.75万元,占99.96%; 

  本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占0%; 

  本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%; 

  本年上级补助收入0万元,占0%; 

  本年事业收入0万元,占0%; 

  本年经营收入0万元,占0%; 

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%; 

  本年其他收入2.78万元,占0.04%。 

1.收入决算图 

  三、支出决算情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑 2023年度本年支出决算合计7327.61万元,其中: 

  本年基本支出3134.81万元,占42.78%; 

  本年项目支出4192.8万元,占57.22%; 

  本年上缴上级支出0万元,占0%; 

  本年经营支出0万元,占0%; 

  本年对附属单位补助支出0万元,占0%。 

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑 2023年度财政拨款收入、支出决算总计7326.32万元,与年初预算相比,收、支总计各增加1297.32 万元,增长21.52%,变动原因:文化旅游体育与传媒支出中项目经费支出增加;与上年决算相比,收、支总计各增加1515.62万元,增长26.08%,变动原因:文化旅游体育与传媒支出中项目经费支出增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 7320.17万元。与年初预算6029万元相比,完成年初预算的121.42%。其中: 

  (一)文化旅游体育与传媒(类) 

  文化旅游体育与传媒类决算数为6677.04万元,与年初预算数相比增加1271.14万元。其中: 

  1.文化和旅游(款)艺术表演团体(项)年初预算5390.86万元,支出决算6557万元,完成年初数的121.63%,决算数与年初预算数的差异原因:增加2023年自治区公共文化服务体系建设专项资金、修改提升音乐会《黄河回响》经费、舞剧《胡笳十八拍》创作经费、第九届全区舞蹈比赛开幕式节目创作经费、《两个打造》经费的项目支出。 

  2.文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算0万元,支出决算5万元,完成年初数的100%,决算数与年初预算数的差异原因:2023年列支以前年度业务费(往来机票款)。 

  3.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算15.04万元,支出决算15.04万元,完成年初数的100%,决算数与年初预算数的差异原因:上年结转项目文旅艺术创作经费(党的二十大主题晚会创作修改、宣传演出)。 

  4.其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算0万元,支出决算100万元,完成年初数的100%。变动原因:年中追加2023年自治区公共文化服务专项资金。 

  (二)社会保障和就业支出(类) 

  社会保障和就业支出类决算数为410.07万元,与年初预算相比增加83.49万元。其中: 

  1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算97.78万元,支出决算84.27万元,完成年初预算的86.18%。决算数与年初预算数的差异原因:项目主要用于单位退休人员补贴支出,由于单位人员变动稳定,未完成预算部分为浮动指标部分。 

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算179.44万元,支出决算153.46万元,完成年初预算的85.52 %。决算数与年初预算数的差异原因:项目主要用于缴纳单位职工养老保险支出,由于单位人员变动稳定,未完成预算部分为浮动指标部分。 

  3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算28.5万元,支出决算29.25万元,完成年初预算的85.52 %。决算数与年初预算数的差异原因:项目主要用于缴纳单位职工职业年金支出,由于单位人员变动稳定,未完成预算部分为浮动指标部分 

  4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算125.11万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年支出2名单位退休职工死亡抚恤金。 

  5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算20.85万元,支出决算17.97万元,完成年初预算的 86.19%。决算数与年初预算数的差异原因:项目主要用于缴纳单位职工失业和工伤保险支出,由于单位人员变动稳定,未完成预算部分为浮动指标部分。 

  (三)卫生健康支出(类) 

  卫生健康支出类决算数为93.76万元,与年初预算相比减少5.69万元。其中: 

  1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算99.45万元,支出决算93.76万元,完成年初预算的 94.28%。决算数与年初预算数的差异原因:项目主要用于缴纳单位职工医疗保险支出,由于单位人员变动稳定,未完成预算部分为浮动指标部分。 

  (四)住房保障支出(类) 

  住房保障支出类决算数为139.3万元,与年初预算相比减少57.78万元。其中: 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算197.08万元,支出决算139.3万元,完成年初预算的70.68%。决算数与年初预算数的差异原因:项目主要用于单位职工缴纳住房公积金支出,由于单位人员变动稳定,未完成预算部分为浮动指标部分。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3127.37万元,其中: 

  (一)人员经费2914.59万元。主要包括:基本工资560.39万元、津贴补贴722.8万元、奖金106.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.46万元、职业年金缴费29.25万元、职工基本医疗保险缴费69.78万元、公务员医疗补助缴费23.99万元、其他社会保障缴费17.97万元、绩效工资250.61万元、其他工资福利支出629.25万元、退休费84.27万元、抚恤金125.11万元、生活补助1.65万元、住房公积金139.3万元 

  (二)公用经费212.78万元。主要包括:办公费15.37万元、手续费0.02万元、邮电费0.16万元、差旅费7.46万元、维修(护)费0.71万元、劳务费0.56万元、工会经费15.3万元、福利费31.84万元、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通费用130.24万元、其他商品和服务支出3.5万元、办公设备购置等1.86万元 

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4192.8万元,其中: 

  (一)工资福利支出 0.00万元。主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元 

  )商品和服务支出1252.18万元。主要包括:办公费1.31万元、印刷费3.79万元、咨询费5万元、取暖费1.78万元、物业管理费2.21万元、差旅费43.12万元、维修(护)费82.83万元、租赁费16.92万元、培训费74.06万元、专用材料费36.7万元、劳务费66.61万元、委托业务费888.59万元、其他交通费用18.17万元、其他商品和服务支出11.09万元 

  )对个人和家庭的补助47.08万元。主要包括:生活补助支出7.08万元 

  )资本性支出483.54万元。主要包括:办公设备购置22.94万元和专用设备购置支出460.6万元 

  )对企业补助2450万元。主要包括:其他对企业补助支出2450万元 

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.76万元,支出决算5.76万元,完成预算的99.98%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费全年预算0万元,支出决算0万元,与上年持平2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:基本完成全年预算支出。 

  (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度财政拨款“三公”经费支出5.76万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.76万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。其中: 

  1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,与上年持平,变动原因:2023年我单位不存在此项内容 

  2.公务用车购置及运行维护费支出5.76万元。其中: 

  1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:2023年我单位不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,与上年持平,变动原因:我单位不存在此项内容 

  2)公务用车运行维护费支出5.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比,减少8.65万元,减少60.02%,变动原因:2023年单位对使用年限已满的两辆车,经审批报废处理,车辆减少,相应费用减少,另严格执行预算管理,做好车辆的检修与维护保养,有效地节省其维护与运行费用。 

  3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:2023年我单位不存在此项内容;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:2023年我单位不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,与上年持平,变动原因:我单位不存在此项内容 

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,与上年持平,变动原因:我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余 

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加0万元,与上年持平,变动原因:我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余 

  十一、机构运行经费支出决算情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度机构运行经费支出决算212.78万元。比上年决算相比,增加32.4万元,增长15.27%,变动原因:发放编外控制数人员交通补助 

  十二、政府采购支出决算情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度政府采购支出总额25.76万元,其中:政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.51万元。政府采购授予中小企业合同金额22.39万元,占政府采购支出总额的86.92%,其中:授予小微企业合同金额8.97万元,占政府采购支出总额的34.82%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.05%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.95%。 

  十三、国有资产占用情况说明 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑截至2023年12月31日,单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车5辆;单价50万元(含)以上的通用设备8台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 12台(套) 

  十四、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况。 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目20个,共涉及资金4192.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  本单位未对项目组织开展重点绩效评价。 

  (二)单位决算中项目绩效自评结果。 

  鄂尔多斯市乌兰牧骑2023年度在决算中反映20个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。 

  1.保利剧院委托经营管理补贴经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2450万元,执行数为2450万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年共完成各类演出总计218场,其中自营演出110场(含政府合作项目20场)A类演出62场,B类演出15场,C类演出33场,公益活动16场,剧场服务33场,观演人数12万余人次,自营演出年平均上座率50.28%。除演出运营外,充分利用剧院的资源优势制定文化惠民政策,积极开展各类艺术普及活动,对于培养市民的文化消费习惯,提升观众的文化水准、塑造城市的文化气质等方面发挥了不可替代的作用。 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称 

保利剧院委托经营管理补贴经费 

主管部门 

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市乌兰牧骑 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

2450.00 

2450.00 

2450.00 

10 

100.00 

10 

其中:财政拨款 

2450.00 

2450.00 

2450.00 

—— 

100 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

根据2021年市人民政府第15次常务会议纪要,会议强调加强推进与保利剧院的全面合作,促进优质文化供给,以高品质服务提升市民和游客的幸福感,以高水平管理提升鄂尔多斯大剧院上座率和市乌兰牧骑影响力,不断升级合作层次,拓宽合作领域,探索建立长效机制,助力全市文旅产业高质量发展。 

  2023年度,鄂尔多斯保利剧院管理有限公司围绕演出内容助力打造鄂尔多斯大剧院文化消费新阵地,“以城市生活新精彩”为剧院的年度主题,涵盖各类艺术形式的单个标题,其中“舞”彩缤纷(舞剧)、“剧”象万千(戏剧)、“乐”谱华章音乐会、“戏”苑百花(戏曲)、名家名剧、保利城市岛屿音乐季(演唱会)、八喜打开艺术系列(儿童)7大系列演出贯穿全年。全年共完成各类演出总计218场,其中自营演出110场(含政府合作项目20场)A类演出62场,B类演出15场,C类演出33场,公益活动16场,剧场服务33场,观演人数12万余人次,自营演出年平均上座率50.28。除演出运营外,还充分利用剧院的资源优势制定文化惠民政策,积极开展各类艺术普及活动,对于培养市民的文化消费习惯,提升观众的文化水准、塑造城市的文化气质等方面发挥了不可替代的作用。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

补贴剧目数量 

正向 

大于等于 

110 

110 

 

7.5 

7.5 

  

托管的剧院建筑面积 

正向 

等于 

43266 

43266 

平方米 

7.5 

7.5 

  

质量指标 

演出按期完成率 

正向 

大于等于 

96.66 

100 

% 

7.5 

7.5 

  

剧院正常运转率 

正向 

大于等于 

90 

90 

% 

7.5 

7.5 

  

时效指标 

委托运营时间 

定性 

  

2023年度 

2023年度 

  

10 

10 

  

成本指标 

演出补贴 

反向 

小于等于 

1200 

1200 

万元 

5 

5 

  

剧院运营管理补贴 

反向 

小于等于 

1250 

1250 

万元 

5 

5 

  

效益指标 

经济效益 

提高地方文化消费水平 

定性 

  

有效 

有效提高 

  

6 

6 

  

社会效益 

提升文化供给质量和地区文化影响力 

定性 

  

有效 

有效提升 

  

6 

6 

  

演出场次 

正向 

大于等于 

110 

110 

场次 

6 

6 

  

丰富人民群众文化精神生活 

定性 

  

有效 

有效丰富 

  

6 

6 

  

生态效益 

 

定性 

  

 

 

  

0 

0 

  

可持续影响 

文化持续影响力 

定性 

  

长期 

长期 

  

6 

6 

  

满意度指标 

服务对象满意度 

观众满意度 

正向 

大于等于 

90 

98.4 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

100.0 

  

  2.文化下乡及城镇惠民演出经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.99分。全年预算数为30万元,执行数为29.98万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:鄂尔多斯市乌兰牧骑走进准格尔旗沙圪堵镇、杭锦旗锡尼镇等地及伊泰集团红庆河煤矿等厂矿企业开展“铸牢中华民族共同体意识”“唱响黄河几字弯”“赓续红色血脉 弘扬‘八一精神’”“盛世中华 相约暖城”“感党恩 听党话 跟党走”等主题的演出服务活动126场,其中下乡演出34场;“六进”演出42 场;线上公益云展演10场;剧场场馆公益演出29场;文化对外交流演出11场,受众人数约50万人次。为群众现场讲授党史故事及党的最新政策,形成了良好的互动氛围,让群众真切感受到了艺术的熏陶与党的温暖,实现了从“送文化”到“种文化”的延伸。发现主要问题:未完全执行预算。下一步措施:加强学习更科学做好年初预算。 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称 

文化下乡及城镇惠民演出经费 

主管部门 

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市乌兰牧骑 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

0.00 

30.00 

29.98 

10 

99.93 

9.99 

其中:财政拨款 

0.00 

30.00 

29.98 

—— 

99.93 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

《实施意见》明确,市、旗区财政设立乌兰牧骑惠民演出补贴资金(市直乌兰牧骑每年80万元)。组织演职人员赴基层乡苏木进行文化惠民演出活动;在城镇剧院、居民社区、学校、军营、厂矿等地进行惠民型演出;在中国传统节日、大型活动等重要时机组织策划文艺惠民演出活动。 

鄂尔多斯市乌兰牧骑牢记习近平总书记的殷切嘱托,并将“学·创·演”活动及弘扬中华优秀传统文化紧密相融、贯穿始终,积极传递党的声音与关怀,为广大农牧民送去欢乐和文明,持续践行红色文艺轻骑兵本色,先后深入开展演出宣传服务活动126场次.截至11月中旬,鄂尔多斯市乌兰牧骑走进准格尔旗沙圪堵镇、杭锦旗锡尼镇等地及伊泰集团红庆河煤矿等厂矿企业开展“铸牢中华民族共同体意识”“唱响黄河几字弯”“赓续红色血脉 弘扬‘八一精神’”“盛世中华 相约暖城”“感党恩 听党话 跟党走”等主题的演出服务活动126场,其中下乡演出34场;“六进”演出42 场;线上公益云展演10场;剧场场馆公益演出29场;文化对外交流演出11场,受众人数约50万人次。其中,“感党恩 听党话 跟党走”主题宣讲演出活动将丰富的文艺节目与艺术辅导、宣传宣讲紧密结合,特邀退居二线的讲师团老师及科技、卫生专业的讲师参与到主题宣讲演出活动中,为群众现场讲授党史故事及党的最新政策,形成了良好的互动氛围,让群众真切感受到了艺术的熏陶与党的温暖,实现了从“送文化”到“种文化”的延伸。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

惠民演出场次含创作 

正向 

大于等于 

120 

126 

场次 

10 

10 

  

服务群众数量 

正向 

大于等于 

2万 

50万 

 

10 

10 

  

质量指标 

演出服务剧节目艺术审核通过率 

正向 

大于等于 

100 

100 

% 

10 

10 

  

演出活动台上事故率 

反向 

小于等于 

3 

0 

% 

10 

10 

  

时效指标 

项目完成时间 

定性 

  

2023年度 

2023年度 

  

5 

5 

  

成本指标 

平均每场演出成本 

反向 

小于等于 

0.25 

0.238 

万元/场 

5 

5 

  

效益指标 

经济效益 

 

定性 

  

 

 

  

0 

0 

  

社会效益 

满足人民群众精神文化需求 

定性 

  

有效 

有效 

  

10 

10 

  

演出覆盖范围 

定性 

  

市内 

线下与线上结合 

  

10 

10 

  

生态效益 

 

定性 

  

 

 

  

0 

0 

  

可持续影响 

项目可持续发挥作用期限 

定性 

  

有效 

有效发挥 

  

10 

10 

  

满意度指标 

服务对象满意度 

观众满意度 

正向 

大于等于 

70 

90 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

99.99 

  

  3.演出设备保障及业务采风经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目主要用于租赁存放演出设备库房,搬运库房、业务采风、演出设施设备耗材的购置,剧目装台卸台的劳务等,截止2023年12月底,搬运库房设备1次,剧目采风8次,添购演出耗材13次,剧目装台卸台用工16次,租赁库房一次,购置灯光设备一次。发现主要问题:1.由于年中重大活动较多,未完成采风指标数量;2.由于增加租赁库房,搬运费超出预算0.11。下一步措施:年中对重大偏离指标数据及时进行调整。 

项目支出绩效自评表 

(2023年度)

项目名称 

演出设备保障及业务采风经费 

主管部门 

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市乌兰牧骑 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

0.00 

54.00 

54.00 

10 

100.00 

10 

其中:财政拨款 

0.00 

54.00 

54.00 

—— 

100 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

1:通过组织编创人员有效开展创作采风活动,达到提高编创人员的创作能力。 目标2:通过采购演出设备及耗材,提供演出设备的维护、维修,保障演出设备正常使用,达到剧节目正常演出。 

通过组织编创人员及演员有效开展创作采风活动,达到提高编创、演职人员的创作能力的目的。 

  通过为演出活动提供演出设备耗材、维修保障,保障设备、乐器正常使用,达到剧目演出顺利进行 

  通过租赁库房、搬运库房,保障舞美设备设施日常规范管理。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

租赁库房间数 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

5 

5 

  

演出设备搬运次数 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

5 

5 

  

采风次数 

正向 

大于等于 

10 

8 

 

5 

4 

  

添购演出耗材次数 

正向 

大于等于 

4 

13 

 

5 

5 

  

剧目装台卸台用工次数 

正向 

大于等于 

8 

16 

 

5 

5 

  

质量指标 

演出设备正常使用率 

正向 

大于等于 

90 

90 

% 

5 

5 

  

时效指标 

项目完成时间 

定性 

  

年底前 

2023年底 

  

5 

5 

  

成本指标 

库房租赁成本 

反向 

小于等于 

10 

10 

万元 

5 

5 

  

平均搬运成本 

反向 

小于等于 

12 

12.11 

万元 

1 

0 

  

平均每次采风成本 

反向 

小于等于 

0.6 

0.485 

万元 

3 

3 

  

平均每次添购耗材成本 

反向 

小于等于 

6 

1.43 

万元 

3 

3 

  

平均每次剧目装台卸台成本 

反向 

小于等于 

0.25 

0.25 

万元 

3 

3 

  

效益指标 

社会效益 

提高编创人员创作能力 

定性 

  

有效 

有效提高 

  

10 

10 

  

保障剧节目演出顺利开展 

定性 

  

有效 

游侠保障 

  

10 

10 

  

可持续影响 

项目可持续发挥作用期限 

定性 

  

长期 

长期发挥 

  

10 

10 

  

满意度指标 

服务对象满意度 

群众满意度 

正向 

大于等于 

85 

90 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

98 

  

  4.优秀剧节目创作生产经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年第十四届全国舞蹈大赛在鄂尔多斯市举办,《鄂尔多斯婚礼》入围全国优秀作品展演节目,2023年6月进入《鄂尔多斯婚礼》的复排在第十四届全国舞蹈展演中荣获优秀剧目奖。年底前完成了创排,达到了弘扬社会主义核心价值观的目的。发现主要问题:为了节约成本,没有外请专家论证,进行了内部审核。下一步措施:我单位将加大学习宣传力度,提升预算项目管理相关人员的业务素质和思想认识,提高绩效自评的效率和效果 

项目支出绩效自评表

  (2023年度)

项目名称 

优秀剧节目创作生产经费 

主管部门 

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市乌兰牧骑 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

0.00 

157.00 

157.00 

10 

100.00 

10 

其中:财政拨款 

0.00 

157.00 

157.00 

—— 

100.00 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

1.通过创作、复排一部中小型舞台艺术作品,及小型惠民演出的小戏小品、舞蹈,通过创作新颖题材的作品,为我市民族文艺的发展增添新鲜作品,在重要时间节点、重大活动时营造良好的社会氛围,宣传弘扬社会主义核心价值观。 2.通过对外文化交流演出,提升鄂尔多斯知名度。 

2023年第十四届全国舞蹈大赛在鄂尔多斯市举办,《鄂尔多斯婚礼》入围全国优秀作品展演节目,2023年6月进入《鄂尔多斯婚礼》的复排。《鄂尔多斯婚礼》是植根于这片丰富的文化沃土,绽放于这片温馨的艺术摇篮,以舞蹈诗画的形式向世人展现了一个美丽而温暖的鄂尔多斯。《鄂尔多斯婚礼》集鄂尔多斯传统的崇尚文化、祭祀文化、宫廷文化、饮食文化、服饰文化、礼仪习俗、民间艺术、祝赞词文化之大成,以幸福、吉祥、喜庆、热烈的情绪贯穿始终,展示了文化魅力,表达了人们追求幸福生活的美好愿望,展现了鄂尔多斯人民豪放热情、豁达大度的性格和一往无前,自强不息的奋斗精神。通过创排《鄂尔多斯婚礼》,达到了弘扬社会主义核心价值观的目的。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

创作复排大型作品数量 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

8 

8 

  

作品演出时长 

正向 

大于等于 

70 

90 

分钟 

7 

7 

  

质量指标 

大型艺术作品审核通过率 

正向 

大于等于 

80 

80 

% 

8 

8 

  

专家论证通过率 

正向 

大于等于 

60 

0 

% 

7 

0 

为了节约成本,没有外请专家论证,进行了内部审核。 

时效指标 

大型艺术作品完成时间 

定性 

  

2023年年底 

2023年底 

  

10 

10 

  

成本指标 

大型作品成本 

反向 

小于等于 

157 

157 

万元 

10 

10 

  

效益指标 

社会效益 

弘扬社会主义核心价值观 

定性 

  

有效 

有效弘扬 

  

10 

10 

  

铸牢中华民族共同体意识 

定性 

  

有效 

有效铸牢

  

10 

10 

  

可持续影响 

项目发挥作用期限 

定性 

  

长期 

长期 

  

10 

10 

  

满意度指标 

服务对象满意度 

观众满意度 

正向 

大于等于 

80 

80 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

93 

  

  5.修改提升音乐会《黄河回响》经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据内蒙古自治区和鄂尔多斯市“两个打造”工作方案要求打造一批具有中华文化底蕴、汲取各民族文化营养、融合现代文化的舞台艺术作品,于2023年3月8日在鄂尔多斯大剧院成功演出了《黄河回响》,受到了业内人士及相关领导的一致认可,演出服装的采购172套、演出乐器设施设备采购10套进一步修改提升音乐会《黄河回响》艺术作品质量,达到弘扬黄河文化,服务广大市民的目的。发现主要问题:1.因音乐会实际需要,服装采购数量增加,调整了预算。2.因音乐会实际需要,服装采购数量增加,调整了预算,服装采购成本增加。下一步措施:年中对重大偏离指标数据及时进行调整。 

项目支出绩效自评表

  (2023年度)

项目名称 

修改提升音乐会《黄河回响》经费 

主管部门 

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门) 

实施单位 

鄂尔多斯市乌兰牧骑 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

40.00 

40.00 

40.00 

10 

100.00 

10 

其中:财政拨款 

40.00 

40.00 

40.00 

—— 

100 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

根据内蒙古自治区和鄂尔多斯市“两个打造”工作方案要求打造一批具有中华文化底蕴、汲取各民族文化营养、融合现代文化的舞台艺术作品,现通过购买演出服装、乐器设备、外请演员演出服务以及采购新增曲目修改服务费,进一步提升音乐会《黄河回响》艺术作品质量,达到弘扬黄河文化,服务广大市民的目的。 

现通过购买演出服装、乐器设备、外请演员演出服务以及采购新增曲目修改服务费,进一步提升音乐会《黄河回响》艺术作品质量,达到弘扬黄河文化,服务广大市民的目的。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

服装采购数量 

正向 

大于等于 

65 

172 

 

5 

5 

  

乐器设备采购数量 

正向 

大于等于 

10 

10 

 

5 

5 

  

外请演员数量 

正向 

大于等于 

20 

0 

 

5 

0 

因音乐会实际需要,服装采购数量增加,调整了预算。 

质量指标 

服装验收合格率 

定性 

  

100% 

100% 

  

5 

5 

  

乐器设备验收合格率 

定性 

  

100% 

100% 

  

5 

5 

  

外请演员专业认可度 

定性 

  

业内认可 

业内认可 

  

5 

5 

  

时效指标 

项目完成时间 

定性 

  

2023年12月底 

2023年12月底 

  

5 

5 

  

项目完成及时性 

定性 

  

及时 

及时 

  

5 

5 

  

成本指标 

服装采购成本 

反向 

小于等于 

22.8 

32.84 

万元 

5 

0 

因音乐会实际需要,服装采购数量增加,调整了预算,服装采购成本增加。 

采购乐器设备外请演员成本 

反向 

小于等于 

17.2 

7.16 

万元 

5 

5 

  

效益指标 

社会效益 

演出覆盖范围 

定性 

  

康巴什 

康巴什 

  

6 

6 

  

媒体正面报道次数 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

6 

6 

  

可持续影响 

项目采购服装发挥作用期限 

定性 

  

长期 

长期 

  

6 

6 

  

满足广大市民文化需求 

定性 

  

有效 

满足 

  

6 

6 

  

弘扬黄河文化 

定性 

  

有效 

弘扬 

  

6 

6 

  

满意度指标 

服务对象满意度 

观众满意度 

正向 

大于等于 

80 

80 

% 

10 

10 

  

总分 

100 

90 

  

  (三)单位项目绩效评价结果。 

  我单位本年没有重点项目绩效评价。 

 

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

   二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

   三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

   四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

   五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

   七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

   八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 

   九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

   十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

   十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

   十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 

   十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

   十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

   十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

   十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

   十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

   十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

    

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:李燕          联系电话:13734779591 

    

第五部分 单位决算表

    

  见附件。1.内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰牧骑

    

    

    

    

    

    

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